Orden de Compra. Nº1409-2-SE24 "Servicio de movilización funcionarios año 2024"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de movilización funcionarios año 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-11-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23261 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL, 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Mauricio
Razón Social TRANSPORTES MAKSA SPA
R.U.T. 76.759.265-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesSERVICIO DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT, CORRESPONDIENTE A AÑO 2024 SE CANCELARÁ LA FACTURA DE ACUERDO A DETALLE DE RECORRIDOS REALIZADOS MENSUALMENTE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT, CORRESPONDIENTE A AÑO 2024 SE CANCELARÁ LA FACTURA DE ACUERDO A DETALLE DE RECORRIDOS REALIZADOS MENSUALMENTE $ 55.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000.000 $ 55.000.000
Total Neto $ 55.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 55.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.