Orden de Compra. Nº1409-209-SE19 "Adquisición de agua mineral para Ad. Chaitén."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-209-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de agua mineral para Ad. Chaitén.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22134 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 76551
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES.-

1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.-

2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.-

3.- UNA VEZ EMITIDA Y ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ LOS PRODUCTOS EN COORDINACIÓN CON EL INSPECTOR FISCAL DESIGNADO EN EL AERÓDROMO.-


FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.-

Una vez validada por el SII, el proveedor, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la O/C (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la misma.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 66728986
Razón Social PLACIDO SEGUNDO OVANDO RELICH
R.U.T. 6.672.898-6
Sucursal 66728986
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral237BidónAgua Mineral sin gas en bidón de 6 litros, según cotización del proveedor.-Agua Mineral sin gas en bidón de 6 litros, según cotización emitida por el proveedor.- $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.900 $ 402.900
Total Neto $ 402.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.551
TOTAL OC $ 479.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.