Orden de Compra. Nº1409-211-SE17 "Bencina y Petróleo a granel para Ad. Futaleufú año 2017.- DESDE 1409-30-L117.-"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-211-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Bencina y Petróleo a granel para Ad. Futaleufú año 2017.- DESDE 1409-30-L117.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-30-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 77436,97
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES.-

1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.-

2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.-

3.- Se sugiere a todos los proveedores interesados en cotizar, que incorporen dentro de su oferta, todos los costos de flete, asociados al transporte.-

4.- Se recomienda a los oferentes poder anexar los documentos solicitados (certificados, declaraciones, tablas, etc.), en formato PDF o JPG.-

5.- El proveedor deberá indicar en su oferta el valor mínimo de la Orden de Compra para el despacho de los productos o materiales hasta la unidad correspondiente.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jovita erika
Razón Social sociedad comercial y servicios el mandil limitada
R.U.T. 76.312.661-7
Sucursal jovita erika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel370LitroPara uso en grupo electrógeno del Ad. Futaleufú.-Petroleo Diésel a Granel para Ad. Futaleufú 2017 $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.020 $ 239.020
15101507
Bencina183LitroPara uso en equipos menores varios del Ad. Futaleufú.-Bencina a Granel para Ad. Futaleufú 2017 $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.543 $ 168.543
Total Neto $ 407.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.437
TOTAL OC $ 485.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.