Orden de Compra. Nº1409-227-SE16 "Neumáticos para tractor cortador pasto Ap. El Tepual"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-227-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Neumáticos para tractor cortador pasto Ap. El Tepual
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-37-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 63895,48
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2016
TítuloDescripción
Retención del 2%ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37
Lugar de Entrega

Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario: de Lunes a Jueves de 08:30 a 12:00 hrs y 14:00 a 16:00 hrs y Viernes de 08:30 a 12:00 hrs y 14:00 a 15:30 hrs.

(Encargado bodega Sr. Sergio Sáez  FONO: 65-2486274, correo electrónico sergio.saez@dgac.gob.cl)

Facturación

Toda factura deberá presentarse en original y duplicado como mínimo, sin correcciones ni enmendaduras, indicando el valor total expresado en números y palabras,  y dirigirse a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Rut 61.104.000-8,  Giro Fiscal, con dirección en el Aeropuerto El Tepual S/N,  Puerto Montt.

          Por regla general no se cancelarán facturas por suministros parciales, con excepción de aquellas que expresamente y en forma previa, se haya acordado su entrega en forma diferida, detallando en ella lo mismo que aparece en la orden de Compra.

 

          El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos, contados desde la fecha de Recepción de la Factura correspondiente, previa recepción Conforme del producto o los servicios, mediante vale vista depositado en Banco de Chile o en alguna cuenta corriente que indique el proveedor (Circular Nº 23 Ministerio de hacienda de fecha 13.Abr.2006).

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Miguel
Razón Social LA CASA EN EL ARBOL LTDA
R.U.T. 77.986.490-1
Sucursal José Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNeumático 15 x 6.00 - 6 NHSNeumático NHS 15 x 6.00-6 4PR TUB tipo DI-5005 marca DURO $ 32.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.744 $ 129.744
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNeumático 20 x 8.00 - 8 NHSNeumático NHS 20 x 8.00-8 4PR TUB tipo DI-5005 marca DURO $ 51.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.548 $ 206.548
Total Neto $ 336.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.895
TOTAL OC $ 400.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.