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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-232-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Consumo agua purificada mes de JUNIO de 2019.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-32-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
79515 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Retención del 2% | Esta Institución aplica una retención del 2% del total facturado, según ley 16.752 Art. 37 |
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Proveedor |
MANANTIAL S.A. |
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Razón Social |
MANANTIAL S A
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R.U.T. |
96.711.590-8 |
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Sucursal |
MANANTIAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 150 | Bidón | Suministro de agua purificada en botellones de 20 litros del mes de JUNIO de 2019, considerando 142 botellones para El Tepual y 8 para el Ad. La Paloma (total 60 botellones). FACTURA N° 4001280 DEL 28-06-2019. | Servicio correspondiente al suministro del servicio de dispensadores y botellones de agua purificada en presentación de 20 litros, mes de JUNIO de 2019. |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.500
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$ 418.500
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Total Neto
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$ 418.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.515
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$ 498.015
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.