Orden de Compra. Nº1409-240-SE16 "Bencina y PTD a granel para Ad. Futaleufú (O/C DESDE 1409-41-L116).-"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-240-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Bencina y PTD a granel para Ad. Futaleufú (O/C DESDE 1409-41-L116).-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-41-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES.-

1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.-

2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jovita erika
Razón Social sociedad comercial y servicios el mandil limitada
R.U.T. 76.312.661-7
Sucursal jovita erika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel162LitroPara uso en grupo electrógeno del Ad. Futaleufú.-Bencina y Petroleo Diésel a Granel para Equipos y Grupo Electrógeno del Aeródromo Futaleufú $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.344 $ 115.344
15101507
Bencina353LitroPara uso en equipos menores varios del Ad. Fuatleufú.-Bencina y Petroleo Diésel a Granel para Equipos y Grupo Electrógeno del Aeródromo Futaleufú $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.470 $ 349.470
Total Neto $ 464.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 464.814

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.