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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-278-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-37-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-37-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
33706 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-09-2011 |
| Retención del 2% | Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37 |
| Lugar de entrega | Deberá ser despachado a la Bodega de la Sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt |
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Proveedor |
"FACAVA" Electricidad |
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Razón Social |
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
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R.U.T. |
9.633.707-8 |
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Sucursal |
"FACAVA" Electricidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 100 | Unidad | Marco universal calidad equivalente a Legrand ref. 10916. | |
$ 1.774,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.400
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$ 177.400
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Total Neto
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$ 177.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.706
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$ 211.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.