Orden de Compra. Nº1409-285-SE19 "Mantenimiento de Pozo N° 1 de PTAS El Tepual.-"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-285-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Pozo N° 1 de PTAS El Tepual.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 474639,38
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.-

FACTURA ELECTRONICA: Una vez validada por el SII, el proveedor u oferente, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la Orden de Compra (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.-

CONSIDERACIONES.-

1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.-

2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUAS Y RILES S.A.
Razón Social AGUAS Y RILES S A
R.U.T. 96.954.690-6
Sucursal AGUAS Y RILES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101506
Servicios de tratamiento de agua1GlobalMantenimiento Pozo N° 1, limpieza, retiro de lodos, disposición final, habilitación bomba provisoria (según Cotización de la empresa Aguas y Riles S.A., de fecha 24-05-2019).-Cotización de fecha 01-07-2019.- $ 2.498.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.102 $ 2.498.102
Total Neto $ 2.498.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 474.639
TOTAL OC $ 2.972.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.