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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-30-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento cta N° 143 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil |
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Comuna |
*
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Impuesto 2% | -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- |
| Orden de compra | -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío.
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| Facturación | -La factura deberá emitirse sólo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.
-Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario será causal de rechazo de la factura.
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Proveedor |
Fabian Rodrigo |
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Razón Social |
MECANICA DEL SUR SPA
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R.U.T. |
76.803.932-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fabian Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad Internacional | Mantenimiento camioneta N° 143, según orden de trabajo N° 521 | Mantenimiento camioneta N° 143, según orden de trabajo N° 521 |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.