Orden de Compra. Nº1409-356-SE19 "MANTENIMIENTO MASTILES Y REPARACIÓN ACCESO CZM SUR"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-356-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO MASTILES Y REPARACIÓN ACCESO CZM SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-26-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 854341,65
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRONICA
LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA.

FACTURACIÓN ELECTRONICA:
UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl. 
DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA

DESCUENTO 2% LEYLA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JESA
Razón Social JESUS SANCHEZ AVILES
R.U.T. 14.642.665-4
Sucursal JESA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101604
Metalistería de arquitectura1GlobalMANTENIMIENTO DE COMPONENTES TRAMOS DE ANTENA Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁSTIL N° 1 SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019 Y CONDICIONES DE CONTRATO.MANTENIMIENTO DE COMPONENTES TRAMOS DE ANTENA Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁSTIL N° 1 SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019. $ 3.114.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.114.525 $ 3.114.525
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1GlobalREPARACIÓN MAMPARA DE ACCESO EDIFICIO CZM SUR SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019 Y CONDICIONES DE CONTRATO.REPARACIÓN MAMPARA DE ACCESO EDIFICIO CZM SUR SEGÚN PRESUPUESTO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019. $ 1.382.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.010 $ 1.382.010
Total Neto $ 4.496.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 854.342
TOTAL OC $ 5.350.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.