Orden de Compra. Nº1409-357-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-70-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-357-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-70-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-70-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22572
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2013
TítuloDescripción
Lugar de entregaDeberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt
Retención del 2%Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 Art. 37
Importante al facturar

.- Toda factura deberá presentarse en original y duplicado como mínimo, sin correcciones ni enmendaduras, indicando el valor total expresado en palabras y dirigirse a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Rut 61.104.000-8, del Aeropuerto El Tepual S/Nº. Por regla general no se cancelara facturas por suministros parciales, con excepción de aquellas entregadas que expresamente de hayan acordado en forma diferida, detallando en ella lo mismo que aparece en la Orden de Compra.

 

 

El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos, contados desde la fecha de Recepción de la Factura correspondiente, previa recepción Conforme del producto o servicios, mediante vale vista depositado en Banco de Chile o en alguna cuenta corriente que indique el proveedor (Circular Nº 23 Ministerio de hacienda de fecha 13.Abr.2006)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Rodolfo
Razón Social MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETIC
R.U.T. 76.237.786-1
Sucursal Manuel Rodolfo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
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Total Neto $ 118.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.572
TOTAL OC $ 141.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.