Orden de Compra. Nº1409-367-SE18 "SERVICIO DE DESMONTAJE DE RADIOFARO DE PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-367-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESMONTAJE DE RADIOFARO DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-43-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 552-33-2-01-22-06-001-4-2824-1316 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2118616,66
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESCUENTO 2% LEY

LA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.-

FACTURA ELECTRONICA
- FACTURACIÓN ELECTRONICA:
UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl. 
DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA.

-         LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Pablo
Razón Social Jorge Soto e Hijos Ltda.
R.U.T. 76.630.583-0
Sucursal Juan Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72103003
Servicios de demolición1UnidadDESMONTAJE MARCADOR MEDIO, DE ACUERDO A CAPITULO III. LETRA B. DE BASES TECNICAS ADJUNTAS COMO ANEXO A.DESMONTAJE MARCADOR MEDIO, DE ACUERDO A CAPITULO III. LETRA B. DE BASES TECNICAS ADJUNTAS COMO ANEXO A. $ 3.070.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070.459 $ 3.070.459
72103003
Servicios de demolición1GlobalDESMONTAJE RADIOFARO DE PUERTO MONTT, DE ACUERDO A CAPITULO III. letra A. DE BASES TECNICAS ADJUNTAS COMO ANEXO A. DESMONTAJE RADIOFARO DE PUERTO MONTT, DE ACUERDO A CAPITULO III. letra A. DE BASES TECNICAS ADJUNTAS COMO ANEXO A. $ 8.080.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080.155 $ 8.080.155
Total Neto $ 11.150.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.118.617
TOTAL OC $ 13.269.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.