Orden de Compra. Nº1409-38-SE24 "Servicio de mantenimiento vehiculos fiscales Ap El"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-38-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento vehiculos fiscales Ap El
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 54285,66
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

FACTURAFACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veronica emma atencio badilla
Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA
R.U.T. 8.518.814-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal veronica emma atencio badilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos1Unidad no definidaServicio de mantenimiento camioneta CHEVROLET DMAX, Ptte JYXY-33, de acuerdo a presupuesto Nª 1274, de fecha 20 de marzo de 2024 (Desmontaje y montaje de DPF y lavado interior de DPF).Servicio de mantenimiento camioneta CHEVROLET DMAX, Ptte JYXY-33, de acuerdo a presupuesto Nª 1274, de fecha 20 de marzo de 2024 (Desmontaje y montaje de DPF y lavado interior de DPF). $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084
25171702
Sistemas de frenado para automóviles1Unidad no definidaServicio de mantenimiento camioneta CHEVROLET DMAX, Ptte KZBH-74, de acuerdo a presupuesto Nª 1260, de fecha 05 de marzo de 2024 (cambio de aceite y filtro de aceite de motor y combustible, cambio de pastillas de frenos delanteros, limpieza frenos traseroServicio de mantenimiento camioneta CHEVROLET DMAX, Ptte KZBH-74, de acuerdo a presupuesto Nª 1260, de fecha 05 de marzo de 2024 (cambio de aceite y filtro de aceite de motor y combustible, cambio de pastillas de frenos delanteros, limpieza frenos trasero $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
Total Neto $ 285.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.286
TOTAL OC $ 340.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.