|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1409-408-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pasaje a Chaitén para funcionario de la Zonal Sur |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1409-6-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2015 |
| RETENCION DEL 2% | ESTA INSTITUCION APLICA UNA RETENCION DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGUN LEY 16.752 ART. 37 |
|
|
Proveedor |
78816333 |
|
Razón Social |
MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
|
|
R.U.T. |
52.001.666-k |
|
Sucursal |
78816333 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | Pasajes aéreos tramo Puerto Montt-Chaitén- Puerto Montt, ída día 09 de Diciembre del 2015 a las 10:45 Hrs. hangar 10 Ad. La Paloma, regreso día 10 de Diciembre 2015, 11:45 Hrs. VIA PEWEN. Pasajero Sr. Alejandro Manfredini S. RUT 7.899.962-4. FONO 77806881. | Valores de pasajes aéreos se encuentran adjuntos en anexos |
$ 106.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 106.000
|
$ 106.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 106.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 106.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.