Orden de Compra. Nº1409-412-SE19 "Consumo de agua purificada NOVIEMBRE 2019 "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-412-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Consumo de agua purificada NOVIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-32-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 62551,8
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO 2%1) ESTA INSTITUCIÓN REALIZA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 16.752, ORGÁNICA DE LA D.G.A.C.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A.
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal MANANTIAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua118BidónSuministro de agua purificada en botellones de 20 litros del mes de NOVIEMBRE de 2019, considerando 110 botellones para El Tepual y 8 para el Ad. La Paloma (total 118 botellones). FACTURA N° 4151141 DEL 30-11-2019.Servicio correspondiente al suministro del servicio de dispensadores y botellones de agua purificada en presentación de 20 litros, mes de NOVIEMBRE de 2019. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.220 $ 329.220
Total Neto $ 329.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.552
TOTAL OC $ 391.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.