Orden de Compra. Nº1409-42-SE23 "MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FISCALES AP EL TEPUAL "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-42-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FISCALES AP EL TEPUAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0984006 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 172238,99
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPUESTO

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

FACTURAFACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL, 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veronica emma atencio badilla
Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA
R.U.T. 8.518.814-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal veronica emma atencio badilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalServicio de mantenimiento de bus institucional N° 377, patente FYBK-14, de acuerdo a presupuesto Nª 1013, de fecha 17 de abril de 2023.REPARACIÓN DE EMBRIAGUE $ 767.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.866 $ 767.866
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalServicio de mantenimiento de bus institucional N° 377, patente FYBK-14, de acuerdo a presupuesto Nª 1008, de fecha 12 de abril de 2023.REPARACIÓN DE NEUMÁTICO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalServicio de mantenimiento de camioneta fiscal, patente KZBH-59, de acuerdo a presupuesto Nª 1003 de fecha 03 de abril de 2023REPARACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE RADIO $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 906.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.239
TOTAL OC $ 1.078.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.