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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-421-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación EAA de 12.000 BTU Of. Jefatura Zonal.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-56-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
74480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONSIDERACIONES.- | 1.- Esta
institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo
establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C.
del año 1968.-
2.- Si existiesen diferencias de
DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al
monto emitido en la O/C.- |
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Proveedor |
AIRE DEL SUR |
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Razón Social |
MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.020.303-0 |
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Sucursal |
AIRE DEL SUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Global | REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MURO DE 12.000 BTU, INSTALADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA ZONAL, EN EL AP. EL TEPUAL DE PUERTO MONTT, SEGÚN COTIZACIÓN 538/17, DEL 20-11-2017.- | |
$ 392.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.000
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$ 392.000
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Total Neto
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$ 392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.480
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$ 466.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.