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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-433-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento correctivo a EAA sala de equipos CZM Sur.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-56-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
40280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONSIDERACIONES.- | 1.- Esta
institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo
establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C.
del año 1968.-
2.- Si existiesen diferencias de
DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al
monto emitido en la O/C.- |
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Proveedor |
AIRE DEL SUR |
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Razón Social |
MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.020.303-0 |
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Sucursal |
AIRE DEL SUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Global | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CLIMATIZADOR (EAA) MARCA ANWO DE 24.000 BTU, INSTALADO EN LA SALA DE EQUIPOS DEL CZM SUR, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 551/17 DE FECHA 28-11-2017.- | |
$ 212.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.000
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$ 212.000
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Total Neto
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$ 212.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.280
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$ 252.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.