Orden de Compra. Nº1409-439-SE18 "Trato directo Mantto. Planta de Agua de Quellón"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-439-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Trato directo Mantto. Planta de Agua de Quellón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 553-33-4-01-2206005010-04-3299-2109 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 135421,93
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE AL FACTURAR

-Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío.

-La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.

IMPUESTO 2% LEY

-La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.-

ENTREGA Y DESPACHO
-El despacho deberá ser en bodegas del Aeropuerto El Tepual, S/N, Puerto Montt, de LUNES A JUEVES: DE 08:30 A 16:00 HRS y VIERNES: DE 08:30 A 15:00 HRS

FACTURA ELECTRÓNICA

-Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguas Sipra S.A.
Razón Social SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA
R.U.T. 77.561.380-7
Sucursal Aguas Sipra S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101506
Servicios de tratamiento de agua1Unidad InternacionalServicio Mantención y Operación de Planta de Agua Clorada apta para el consumo humano y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeródromo Quellón. Mes de Diciembre de 2018.Servicio Mantención y Operación de Planta de Agua Clorada apta para el consumo humano y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeródromo Quellón. Mes de Diciembre de 2018. $ 712.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.747 $ 712.747
Total Neto $ 712.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.422
TOTAL OC $ 848.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.