Orden de Compra. Nº1409-63-SE19 "Mantenimiento a EAA E/A Pto. Aguirre 2019.-"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-63-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento a EAA E/A Pto. Aguirre 2019.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 556-2-1-22-06-004-09-1723-2113 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 98420
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES.-

1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.-

2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.-


FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.-

Una vez validada por el SII, el proveedor u oferente, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la Orden de Compra (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRE DEL SUR
Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
R.U.T. 10.020.303-0
Sucursal AIRE DEL SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA PUERTO AGUIRRE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 295/19 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019 (MANTENIMIENTO DE EAA E/A PTO. AGUIRRE) - U/E 556 .-SEGÚN COTIZACIÓN N° 295/2019 DEL 12-03-2019.- $ 518.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.000 $ 518.000
Total Neto $ 518.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.420
TOTAL OC $ 616.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.