Orden de Compra. Nº1409-79-SE13 "Pasaje a Melinka para funcionario del CMZS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-79-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Pasaje a Melinka para funcionario del CMZS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2013
TítuloDescripción
Retención del 2%Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 78816333
Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
R.U.T. 52.001.666-k
Sucursal 78816333
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje aéreo tramo Puerto Montt-Melinka-Puerto Montt. ída día Miercoles 10/04/2013, 09:00 Hrs. Vía Pewen, Hangar N° 10 Ad. la Paloma, regreso viernes 12/04/2013, 12:00 Hrs. Pasajero Sr. Raúl Burgos Madrid 11.712.288-3, CELULAR 98476117.  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.