Orden de Compra. Nº1409-88-SE23 "Servicio Mantto vehiculos del Ap el Tepual"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-88-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantto vehiculos del Ap el Tepual
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0984006 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 13315,96
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Retención 2% Esta institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veronica emma atencio badilla
Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA
R.U.T. 8.518.814-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal veronica emma atencio badilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos1Unidad no definidaServicio de mantenimiento camioneta Chevrolet DMAX, Ptte FYGZ-43, de acuerdo a presupuesto Nª 1075, de fecha 19 de julio de 2023. (Reparación de neumáticos y reparación de soporte de vidrio de puerta y reparación de cremallera de alza vidrio).Servicio de mantenimiento camioneta Chevrolet DMAX, Ptte FYGZ-43, de acuerdo a presupuesto Nª 1075, de fecha 19 de julio de 2023. (Reparación de neumáticos y reparación de soporte de vidrio de puerta y reparación de cremallera de alza vidrio). $ 70.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.084 $ 70.084
Total Neto $ 70.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.316
TOTAL OC $ 83.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.