Orden de Compra. Nº1409-89-SE25 "Adquisición de instrumentos para mantenimiento de equipos electrónicos del Aeropuerto el Tepual, desde Licitación Publica N°1409-7-LE25."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de instrumentos para mantenimiento de equipos electrónicos del Aeropuerto el Tepual, desde Licitación Publica N°1409-7-LE25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-23831 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1800734,88
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2025
TítuloDescripción
Lugar de entregaDGAC - AEROPUERTO EL TEPUAL
PUERTO MONTT
OFICINA LOGÍSTICA 
SR. SERGIO SAEZ 65 2 486271
Retención 2%
LA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37
DE LA LEY N° 16.752.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aero Servicios
Razón Social Aero Servicios Limitada
R.U.T. 76.306.206-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aero Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113637
Medidores de voltaje o corriente2UnidadWattmetro digital de acuerdo a bases técnicas.Wattmetro digital $ 4.738.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.477.552 $ 9.477.552
Total Neto $ 9.477.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.800.735
TOTAL OC $ 11.278.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.