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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-89-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de instrumentos para mantenimiento de equipos electrónicos del Aeropuerto el Tepual, desde Licitación Publica N°1409-7-LE25. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1800734,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-10-2025 |
| Lugar de entrega | DGAC - AEROPUERTO EL TEPUAL PUERTO MONTT OFICINA LOGÍSTICA SR. SERGIO SAEZ 65 2 486271 |
| Retención 2% | LA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.- |
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Proveedor |
Aero Servicios |
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Razón Social |
Aero Servicios Limitada
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R.U.T. |
76.306.206-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aero Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113637
| Medidores de voltaje o corriente | 2 | Unidad | Wattmetro digital de acuerdo a bases técnicas. | Wattmetro digital |
$ 4.738.776,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.477.552
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$ 9.477.552
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Total Neto
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$ 9.477.552
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.800.735
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$ 11.278.287
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.