Orden de Compra. Nº1409-91-SE24 "Equipos para el Aeropuerto el Tepual DESDE Licitación Pública 1409-17-LP24."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-91-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Equipos para el Aeropuerto el Tepual DESDE Licitación Pública 1409-17-LP24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-23489 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 746724,89
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2024
TítuloDescripción
Retención 2%

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

Lugar de entrega

Aeropuerto el Tepual, DGAC - Logística

Puerto Montt

Contacto Sr. Ariel Albornoz, teléfono 65 2 486274

Contacto Sr. Ariel Saez, teléfono 65 2 486272

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRAL CENTER
Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA
R.U.T. 6.420.238-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTEGRAL CENTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124307
Extrusoras para materiales de modelado1UnidadEXTRUSORA 3D EQUIVALENTE A BAMBU X1E COMBO. De acuerdo a Bases Técnicas.X1 CARBON COMBO MULTIFILAMENTO X1-CARBON COMBO MULTIFILAMENTO X1-CARBON-COMBO MULTIFILAMENTO X1-CARBON-COMBO-MULTIFILAMENTO X1 CARBON-COMBO-MULTIFILAMENTO X1 CARBON COMBO-MULTIFILAMENTO X1CARBONCOMBOMULTIFILAMENTO X1CARBONCOMBO-MULTIFILAMENTO X1-C $ 3.930.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930.131 $ 3.930.131
Total Neto $ 3.930.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 746.725
TOTAL OC $ 4.676.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.