Orden de Compra. Nº1409550-16-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1409550-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409550-16-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1409550-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.265.980-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.265.980-5
Dirección de Facturación JORGE WASHINGTON # 2613
Comuna Antofagasta
Impuesto 220032,16
Dirección de Envío de la Factura JORGE WASHINGTON # 2613
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Paranal
Razón Social COMERCIAL PARANAL SPA
R.U.T. 77.337.636-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Paranal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas8Caja8 CAJAS DE TE DE HIERBAS   $ 4.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.616 $ 36.616
50201713
Bolsitas de te15Caja15 CAJAS DE TE ( TWINING O DHILMA REFERENTE  $ 6.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.865 $ 95.865
50201706
Café21Frasco21 FRASCOS DE CAFE (JUAN VALDES O MARLEY REFERENTE)  $ 32.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.002 $ 688.002
50181905
Galletas dulces o pastelitos90Paquete90 PAQUETES DE GALLETAS EN VARIEDADES. ( OBLEA, CHAMPAÑA, KUKI, CHOCOCHIPS, VINO, MANTEQUILLA, LIMON, Y OTRAS.)  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320
50131701
Leche o productos de mantequilla10Caja10 CAJAS DE LECHE SIN LACTOSA ( LONCOLECHE O SOPROLE REFERENTE)  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.610 $ 15.610
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25Bolsa20 KILOS DE AZUCAR RUBIA (IANSA REFERENTE) 5 ENDULZANTES (IANSA REFERENTE)  $ 6.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.650 $ 155.650
Total Neto $ 1.158.063
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 220.032
TOTAL OC $ 1.378.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.