Orden de Compra. Nº1409550-4-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1409550-1-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409550-4-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409550-1-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409550-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.265.980-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE WASHINGTON # 2613
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.265.980-5
Dirección de Facturación JORGE WASHINGTON # 2613
Comuna Antofagasta
Impuesto 211719,123893805
Dirección de Envío de la Factura JORGE WASHINGTON # 2613
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JONNATHAN ANDRES NUNEZ TOLOZA
Razón Social JONNATHAN ANDRES NUNEZ TOLOZA
R.U.T. 18.234.988-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JONNATHAN ANDRES NUNEZ TOLOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101502
Dibujo técnico1Unidad no definidaPAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025SERVICIOS DE DIBUJO TÉCNICO AATT SUBDERE PROYECTO RES EXENTA N 4530/2025 CORRESPONDIENTE AL MES 2 $ 1.176.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.603 $ 1.176.603
Total Neto $ 1.176.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 211.719
TOTAL OC $ 1.388.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.