|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1410-1051-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de Contrucción Sección Menores C.C.P. An |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Artículos de Contrucción Sección Menores C.C.P. Antofagasta. Favor Facturar C.C.P. ANTOFAGASTA R.U.T. 61.004.006-3 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.004.007-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
8702 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
FERRETERIA CENTRAL ANTOFAGASTA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.552.320-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121803
| Antioxidantes | 1 | Unidad | Antioxidantes | GALON ANTICORROSIVO ROJO |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.500
|
$ 6.500
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | Pinturas aceitosas | GALON OLEO BRILLANTE CAFE MORO |
$ 9.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.400
|
$ 18.400
|
31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | Papeles de lija | LIJA FIERRO 200 |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200
|
$ 2.200
|
31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | Papeles de lija | LIJA FIERRO 150 |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200
|
$ 2.200
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 15 | Litro | Diluyentes para pinturas | DILUYENTE DUCO |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.500
|
$ 16.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.702
|
|
$ 54.502
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.