|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1410-1180-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DRG AFTA NEUMATICOS CAMIONETA N° 62 PPU GYWD-13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.004.007-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
79838 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIGMEN SPA |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y O
|
|
R.U.T. |
77.781.941-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LIGMEN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad no definida | 1 2 NEUMATICO 225/65R17 UN $185.000 $370.000
2 2 BALANCEO UN $15.100 $30.200
3 2 INSTALACION UN $10.000 $20.000
TOTAL $420.200
19% IVA $79.838
TOTAL BRUTO $500.038 | 1 2 NEUMATICO 225/65R17 UN $185.000 $370.000
2 2 BALANCEO UN $15.100 $30.200
3 2 INSTALACION UN $10.000 $20.000
TOTAL $420.200
19% IVA $79.838
TOTAL BRUTO $500.038 |
$ 420.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.200
|
$ 420.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.838
|
|
$ 500.038
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.