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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1410-12318-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cdp calama art.ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
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R.U.T. |
61.004.007-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
5616,8313 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ana varas cruz - Casa Matriz |
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Razón Social |
ana varas cruz
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R.U.T. |
7.097.412-6 |
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Sucursal |
ana varas cruz - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101716
| Estaño | 1 | Unidad | | CARRETE DE ESTAÑO |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.193
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$ 4.193
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Unidad | TEFLON 1/2 | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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31201502
| Cinta adhesiva aislante eléctrica | 3 | Unidad | | HUINCHAS AISLANTES |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.521
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23171522
| Fundentes para soldar | 1 | Unidad | PASTA PARA SOLDAR 500 GRS | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.689
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$ 2.689
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23131507
| Tela para lijar | 5 | Kit | | PACK DE LIJA |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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39101601
| Ampolletas halógenas | 5 | Unidad | | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.941
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39101610
| Ampolletas de filamento | 20 | Unidad | | AMPOLLETA 75 WATTS |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880
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$ 5.882
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46171505
| Llaves | 1 | Unidad | LLAVE 1/2 | |
$ 6.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.714
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$ 6.714
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Total Neto
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$ 29.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.617
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$ 35.179
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.