Orden de Compra. Nº1410-22-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS) PARA EL PROYECTO DE ASIGNACIÓN DIRECTA LÍNEA SOCIAL, “EMERGENCIA SANITARIA CENTRO PENITENCIARIO FEMENINOANTOFAGASTA" CÓDIGO AD-043-2025, DE GENDARMERÍA DE CHILE-REGIÓN DE ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1410-22-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS) PARA EL PROYECTO DE ASIGNACIÓN DIRECTA LÍNEA SOCIAL, “EMERGENCIA SANITARIA CENTRO PENITENCIARIO FEMENINOANTOFAGASTA" CÓDIGO AD-043-2025, DE GENDARMERÍA DE CHILE-REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1410-60-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Antofagasta
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
R.U.T. 61.004.007-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
R.U.T. 61.004.007-1
Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030
Comuna Antofagasta
Impuesto 497040
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Treck S.A.
Razón Social TRECK S A
R.U.T. 96.542.490-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Treck S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores200UnidadGuantes Domésticos, Color Amarillo Tallas L y XL.Guantes Domésticos, Color Amarillo Tallas L y XL. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre200UnidadOverolOverol $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
31211903
Equipo para protección200UnidadCofia Blanca DesechablesCofia Blanca Desechables $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
31211903
Equipo para protección200UnidadAntiparras de trabajoAntiparras de trabajo $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
53111502
Botas de mujer100UnidadBota PVC Punta y PlantillaBota PVC Punta y Plantilla $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000
Total Neto $ 2.616.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 497.040
TOTAL OC $ 3.113.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.