|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1410-658-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CPF. Afta., servicio salacuna funcionarias, Mar.08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
C.P.F. Afta., Servicio de Salacuna por beneficio para 03 Funcionarias, mes de Marzo 2008. |
|
Proveniente de Licitación
|
1410-22-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.004.007-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC EDUCACIONAL ROJAS Y VALDIVIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.700.410-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Mensualidad de la Sala Cuna | 1 | Unidad | Mensualidad de la Sala Cuna | C.P.F. Afta., Servicio de Salacuna por beneficio para 03 Funcionarias, mes de Marzo 2008. |
$ 299.917,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 299.917
|
$ 299.917
|
|
|
Total Neto
|
$ 299.917
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 299.917
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.