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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1410-89-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materilales Insumos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
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R.U.T. |
61.004.007-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
3105,4417 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-01-2009 |
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Proveedor |
ana varas cruz - Casa Matriz |
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Razón Social |
ana varas cruz
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R.U.T. |
7.097.412-6 |
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Sucursal |
ana varas cruz - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| Ampolletas halógenas | 15 | Unidad | | ampolleta halogena |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.605
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | | brocas 2" |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | broca de 4 | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | | brocas 3 |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | brocas 1 1/2" | |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 966
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$ 966
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Total Neto
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$ 16.344
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.105
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$ 19.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.