Orden de Compra. Nº1411-1231-AG25 "CURSO " PINTOR ARQUITECTONICO DE OBRA NUEVA Y REPINTADO C.A.I.S SANTIAGO . OC GENERADA POR C.A Nº: 1411-443-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1231-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CURSO " PINTOR ARQUITECTONICO DE OBRA NUEVA Y REPINTADO C.A.I.S SANTIAGO . OC GENERADA POR C.A Nº: 1411-443-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3421 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SE SOLICITA CONTACTARSE CON LAS ENCARGADAS DE CAPACITACION DE C.A.I.S SANTIAGO MARIBEL LORCA  227151869
CAROLINA PAVEZ 227151869

MARIBEL.LORCA@GENDARMERIA.CL
CAROLINA.PAVEZ@GENDARMERIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OTEC SAED
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIONES SAED LIMITADA
R.U.T. 77.705.016-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OTEC SAED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadSE SOLICITA COTIZAR CAPACITACIÓN PARA USUARIOS DE NUESTRA UNIDAD, EL DETALLE DE LAS BASES Y TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SE ADJUNTAN EN ARCHIVO. COTIZACIONES QUE SOBREPASEN EL PRESUPUESTO ASIGNADO QUEDARAN DESESTIMADAS, EL PRESUPUESTO ES DE $5.200.000 INCLUYE EN ESTE VALOR EL IVA.  $ 5.155.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.155.350 $ 5.155.350
Total Neto $ 5.155.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.155.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.