|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1411-12447-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mangueras. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
|
|
R.U.T. |
61.933.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
942996,714 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Inversiones Farolito |
|
Razón Social |
INVERSIONES FAROLITO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.020.085-9 |
|
Sucursal |
Inversiones Farolito |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20122504
| Conjuntos de manguera de tubería adujada | 44 | Unidad no definida | Manguera 2" Roja con union Storz 25 MTS. Según cotizacion N°3468-2010. | Manguera 2" Roja con union Storz 25 MTS. Según cotizacion N°3468-2010. |
$ 112.799,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.963.156
|
$ 4.963.141
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.963.141
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 942.997
|
|
$ 5.906.138
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.