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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-1711-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DRM Materiales de Enfermería C.C.P. Colina II Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-289-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
43527,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTISERVICIOS LCG |
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Razón Social |
MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.755.168-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISERVICIOS LCG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 4 | Unidad | Unidades de Tinetas de Pintura blanca, lavable. | |
$ 52.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.680
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$ 209.680
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31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Unidad | Unidades de Adhesivo para cerámicos en polvo 25 kgs | |
$ 4.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.824
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$ 8.824
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31201611
| Adhesivos de láminas | 3 | Unidad | Adhesivo de montaje tipo no más clavos, 446 gr. | |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.587
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$ 10.587
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Total Neto
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$ 229.091
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.527
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$ 272.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.