Orden de Compra. Nº1411-1711-AG26 "DRM Materiales de Enfermería C.C.P. Colina II Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-289-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1711-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DRM Materiales de Enfermería C.C.P. Colina II Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-289-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3467 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 43527,29
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS LCG
Razón Social MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.755.168-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS LCG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadUnidades de Tinetas de Pintura blanca, lavable.  $ 52.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.680 $ 209.680
31201601
Adhesivos químicos2UnidadUnidades de Adhesivo para cerámicos en polvo 25 kgs  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
31201611
Adhesivos de láminas3UnidadAdhesivo de montaje tipo no más clavos, 446 gr.  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587
Total Neto $ 229.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.527
TOTAL OC $ 272.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.