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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-1731-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.D.P. STGO. SUR. -3 U.T.M. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4742,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2011 |
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Proveedor |
ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO |
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Razón Social |
PINA Y SIR LIMITADA
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R.U.T. |
79.567.780-1 |
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Sucursal |
ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162506
| Soporte de pared | 6 | Unidad | | 6 SOPORTES PARED BARRA REDONDO BLANCO. |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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39121303
| Cajas eléctricas | 2 | Unidad | | 2 CAJAS TELEFONO C/AUTOADHESIVO 1P. |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500
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$ 500
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31161509
| Tornillos para muros en seco | 100 | Unidad | | 100 TORNILLOS P/VOLCANITA DE 1 X 6. |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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31162506
| Soporte de pared | 50 | Unidad | | 50 TARUGOS PLASTICOS DE 6 MM. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500
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$ 500
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30101601
| Barras de aleación ferrosa | 3 | Unidad | | 3 BARRAS CROMADAS DE 2 MTS. C/U. |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.940
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$ 5.940
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52131501
| Cortinas | 4 | Unidad | | 4 CORTINAS DE DUCHA STARFISH 180 X 180. |
$ 3.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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Total Neto
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$ 24.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.742
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$ 29.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.