Orden de Compra. Nº1411-1759-AG26 "C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE ARTIULOS DE ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-615-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1759-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE ARTIULOS DE ASEO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-615-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3605 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación San Francisco Nº 4756
Comuna San Miguel
Impuesto 186057,5
Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 4756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIGNO
Razón Social SIGNO REPRESENTACIONES LIMITADA
R.U.T. 78.033.230-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIGNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10RolloROLLO DE 10 KILOS BOLSA PREPICADA 40X60X0.03 MICRAS. ROLLO DE 10 KILOS BOLSA PREPICADA 40X60X0.03 MICRAS. (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
24111503
Bolsas de plástico5RolloALUSA PLASTICA INDUSTRIAL TRANSPARENTE ROLLO DE 38X1400.  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal60PackESPONJA DE ACERO INOXIDABLE PARA OLLAS PACK 3 UNIDADES.ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE PARA OLLAS PACK 3 UNIDADES.(SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal25UnidadREMOVEDOR DE SARRO INDUSTRIAL BIDON DE 5 LTSREMOVEDOR DE SARRO INDUSTRIAL BIDON DE 5 LTS(SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.750 $ 81.750
47131615
Escobillones20UnidadESCOBA BARREDOR DE AGUA 55 CM CON BASE DE GOMA NEGRA Y MANGO DE ALUMINIO.ESCOBA BARREDOR DE AGUA 55 CM CON BASE DE GOMA NEGRA Y MANGO DE ALUMINIO.(SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500
46181504
Guantes protectores100CajaGUANTES DE NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL TALLA M CAJA 100 UNIDADES.GUANTES DE NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL TALLA M CAJA 100 UNIDADES. (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 3.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.000 $ 317.000
Total Neto $ 979.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.058
TOTAL OC $ 1.165.308


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.