Orden de Compra. Nº1411-1872-AG26 "C.C.P. COLINA II, MINUTA 23, INVENTARIO, INSUMOS DE OFICINA.-1411-657-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1872-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra C.C.P. COLINA II, MINUTA 23, INVENTARIO, INSUMOS DE OFICINA.-1411-657-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3784 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 217748
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora285Resma285 Resmas hojas de tamaño OFICIO.  $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.050 $ 778.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Resma50 Resmas hojas de tamaño CARTA.  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.750 $ 122.750
44121613
Saca corchetes20Unidad20 Saca corchetes tipo palanca metálico.  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940
44121708
Marcadores120Unidad120 Destacador biselado color AMARILLO neón.  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960
44121701
Lápiz pasta200Unidad200 Lápiz pasta AZUL 1.0 mm. y/o equivalente a Marca BIC.  $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
44121701
Lápiz pasta200Unidad200 Lápiz pasta ROJO 1.0 mm. y/o equivalente Marca BIC.  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
44121804
Borradores50Unidad50 Gomas de borrar.  $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
44121615
Corcheteras15Unidad15 Corchetera mediana metálica 26/6 mm.  $ 2.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.315 $ 33.315
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad50 Notas adhesivas diferentes colores 76 x 76 mm. 100 hojas  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
41111604
Reglas15Unidad15 Regla metálica 30 cm.  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.315 $ 15.315
44101801
Calculadoras o accesorios6Unidad06 Calculadoras básica escritorio 12 dígitos y/o similar Marca Casio  $ 3.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.810 $ 21.810
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos30Unidad30 Cinta embalaje trasparente 48 mm x 30 mt.  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos25Unidad25 Cinta adhesiva cristal 18 mm x 25 mt.  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Total Neto $ 1.146.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.748
TOTAL OC $ 1.363.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.