Orden de Compra. Nº1411-1949-CM26 "COLINA 1 COMPRA PARA ENTREGA PARCIALIZADA EN MES DE JULIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1949-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COLINA 1 COMPRA PARA ENTREGA PARCIALIZADA EN MES DE JULIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3896 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 900 ML UNIDAD RM600 (4219722) ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 900 ML UNIDAD RM(4219722) ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 900 ML UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665 $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.000 $ 1.326.000
0
2239-9-LR24
CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE TARRO 400 G UNIDAD RM120 (4202059) CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE TARRO 400 G UNIDAD RM(4202059) CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE TARRO 400 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665 $ 11.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.000 $ 1.419.000
0
2239-9-LR24
ARVEJA VERDE PARTIDA BOLSA 1 K UNIDAD RM300 (4199560) ARVEJA VERDE PARTIDA BOLSA 1 K UNIDAD RM(4199560) ARVEJA VERDE PARTIDA BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 665 $ 1.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.700 $ 470.700
Total Neto $ 3.215.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.215.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.