Orden de Compra. Nº1411-1972-AG26 "DRM: ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CRS SANTIAGO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-686-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1972-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra DRM: ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CRS SANTIAGO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-686-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3971 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 89734,91
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes15UnidadSacacorchetes palanca metálico  $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
31201509
Cinta adhesiva de nilon20UnidadCinta adhesiva de embalaje transparente 48 mm x 100  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
60121302
Cuchillo cartonero20UnidadCorta cartón de 18 mm  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
56121303
Borradores10UnidadBorradores de pizarra  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
60121535
Goma de borrar1CajaGomas de borrar, caja 20 unidades  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
44121708
Marcadores24UnidadDestacadores varios colores tipo lápiz  $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios6PaqueteFundas Transparentes tamaño oficio, paquete 10 unidades  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44121704
Lápiz pasta3CajaLápiz pasta azul de 1.0 mm torre o similar, caja 12 unidades  $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.176 $ 4.176
44121619
Sacapuntas1CajaSacapuntas metálico, caja 20 unidades  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201509
Cinta adhesiva de nilon30UnidadScotch transparente  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
60121518
Lápices de grafito3CajaLápiz gráfito torre o similar, caja 12 unidades  $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357 $ 3.357
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30CajaResma tamaño oficio, caja 5 unidades  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 472.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.735
TOTAL OC $ 562.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.