Orden de Compra. Nº1411-1997-AG26 " C.C.P COLINA II, MINUTA N°23, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN compra ágil: 1411-676-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1997-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra C.C.P COLINA II, MINUTA N°23, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN compra ágil: 1411-676-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3956 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 56432
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 4"  $ 1.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.055 $ 9.055
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 5"  $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.970 $ 10.970
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31211604
Diluyentes para pinturas12LitroDILUYENTE  $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.328 $ 26.328
31211501
Pinturas al esmalte6TinetaTINETAS DE PINTURA DE COLOR VERDE VOLDO OSCURO DE 3.5 A 4 LITROS (esmalte sintetico codigo r6005, marca POSOL  $ 28.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.380 $ 172.380
31211501
Pinturas al esmalte2Tinetatinetas de pintura de color verde claro de 3.5 a 4 litros ( esmalte sintetico codigo AC098N marca SIPA  $ 33.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.776 $ 66.776
Total Neto $ 297.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.432
TOTAL OC $ 353.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.