Orden de Compra. Nº1411-2011-SE22 "DRM ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-17-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-2011-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra DRM ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-17-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1411-17-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3222 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 2327500
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PREMIO
Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE
R.U.T. 12.507.617-3
Sucursal SERVICIOS PREMIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios5Unidad no definidaSERVICIO ASEO Y MANTENCION PARA EL C.P.F SAN MIGUEL, VALOR NETO MENSUAL (CONTRATRATO POR 24 MESES) AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022SERVICIO ASEO Y MANTENCION PARA EL C.P.F SAN MIGUEL, VALOR NETO MENSUAL (CONTRATRATO POR 24 MESES) AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022) $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios25UnidadSERVICIO ASEO Y MANTENCION PARA EL C.P.F SAN MIGUEL, VALOR NETO MENSUAL SERVICIO COMIENZA EL 7 DE JULIO 2022 (MES DE JULIO 25 DIAS)SERVICIO ASEO Y MANTENCION PARA EL C.P.F SAN MIGUEL, VALOR NETO MENSUAL SERVICIO COMIENZA EL 7 DE JULIO 2022 (MES DE JULIO 25 DIAS) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
Total Neto $ 12.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.327.500
TOTAL OC $ 14.577.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.