Orden de Compra. Nº1411-2357-SE24 "MATERIALES FERROSOS CDP PUENTE ALTO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-2357-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERROSOS CDP PUENTE ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1411-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4345 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 1452094
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIA RAQUEL GRANT CORTES
Razón Social LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS
R.U.T. 8.112.942-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIA RAQUEL GRANT CORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa180UnidadPerfil U de 100X50X3mmX6mtsPerfil U de 100X50X3mmX6mts NACIONAL $ 25.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672.800 $ 4.672.800
11101712
Aleación ferrosa60UnidadPerfil Ángulo doblado de 40X3m/mX6mts.Perfil Ángulo doblado de 40X3mmX6mts. NACIONAL $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.000 $ 618.000
27111508
Sierras1200UnidadDisco de corte fino 7”Disco de corte fino 7” HEMIC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
11101712
Aleación ferrosa50UnidadPerfil cuadrado de 50X50X3mm. 6 mts.Perfil cuadrado de 50X50X3mm. 6 mts. NACIONAL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
31211904
Brochas20UnidadBrocha de 2”Brocha de 2” ECOSA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
31211604
Diluyentes para pinturas50LitroAguarrás (envases de litro) Aguarrás envases de litro PASSOL $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 7.642.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.452.094
TOTAL OC $ 9.094.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.