|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1411-2445-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones mes de abril, Central de Alimentación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
|
|
R.U.T. |
61.933.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
2865640,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGAR Y FACTURAR A: | GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. STGO. SUR
RUT: 61.004.030-6
DIR.: AV. PEDRO MONTT Nº 1902
ENTREGA: COORDINAR CON RANCHO - CABO RODRIGO
SOTO AL 02-27151419.
DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. ** CONSIDERAR VARIEDAD. |
|
|
Proveedor |
pantotalltda |
|
Razón Social |
PAN TOTAL S.A.
|
|
R.U.T. |
76.744.610-1 |
|
Sucursal |
pantotalltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192703 2239-23-LP13
| Platos combinados estable sin refrigerar | 48000 | | (1022195) PLATO ENVASADO - SANDWICH DE HALLULLA MANJAR UNIDAD 1042195 | (1022195) PLATO ENVASADO - SANDWICH DE HALLULLA MANJAR UNIDAD; Código: ;Región : RM
|
$ 319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.312.000
|
$ 15.312.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.312.000
|
|
Descuento
|
$ 229.680
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.865.641
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 17.947.961
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.