Orden de Compra. Nº1411-3048-SE10 "Servicio de Telefonia Fija."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-3048-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Telefonia Fija.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1411-873-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna San Joaquín
Impuesto 200643,04
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GTD Telesat S.A.
Razón Social GTD TELESAT S A
R.U.T. 96.721.280-6
Sucursal GTD Telesat S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111501
Servicio telefónico local1Unidad no definidaServicio de telefonia fija para la Direccion Regional de Gendarmeria durante el mes de marzo, Periodo de facturacion: 01/03/2010 al 31/03/2010 Segun Factura N°665677.Servicio de telefonia fija para la Direccion Regional de Gendarmeria durante el mes de marzo, Periodo de facturacion: 01/03/2010 al 31/03/2010 Segun Factura N°665677. $ 1.056.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.016 $ 1.056.016
Total Neto $ 1.056.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.643
TOTAL OC $ 1.256.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.