|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1411-327-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DRM; Mantención y Reprogramación de Portón CRS Santiago Sur II compra ágil: 1411-59-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
|
|
R.U.T. |
61.933.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
145538,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGEGROUPGL |
|
Razón Social |
INGEGROUP GL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.069.885-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INGEGROUPGL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | Se requiere visita a terreno obligatoria estipulada para el dia 04/02/2026 a las 11:40hrs en la Unidad Ubicada en Balmaceda N° 46 Puente Alto
Adjuntar cotización con desglose de trabajo a ejecutar, indicar plazo de entrega. | Mantencion y Reprogramación de Porton CRS Santiago Sur II |
$ 765.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 765.990
|
$ 765.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 765.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.538
|
|
$ 911.528
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.