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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-3375-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REDES CONTRA INCENDIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-26-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
29058809,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-01-2026 |
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Proveedor |
AMV Mantención SpA |
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Razón Social |
AMV Mantencion SpA
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R.U.T. |
76.438.204-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMV Mantención SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVAS DE REDES CONTRA INCENDIOS EN LAS UNIDADES PENALES DE LA REGION METROPOLITANA
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2026 | MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REDES CONTRA INCENDIO 2026 |
$ 152.941.103,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.941.103
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$ 152.941.103
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Total Neto
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$ 152.941.103
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.058.810
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$ 181.999.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.