Orden de Compra. Nº1411-3456-CM20 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-3456-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cruz de los Andes S.A.
Razón Social CRUZ DE LOS ANDES S A
R.U.T. 96.713.930-0
Sucursal Cruz de los Andes S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia16 (1031072 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO VALOR POR ALUMNO 1051072(1031072) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 415.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.652.800 $ 6.652.800
Total Neto $ 6.652.800
Descuento $ 332.640
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.320.160

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por D.L Nº 824, ART 4

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.