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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-3797-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DRM-MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DE MATRIZ AGUA POTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
3979236,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2022 |
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Proveedor |
ALEJANDRO SAN MARTIN V. |
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Razón Social |
ALEJANDRO ENRIQUE SAN MARTIN VENEGAS
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R.U.T. |
6.571.313-6 |
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Sucursal |
ALEJANDRO SAN MARTIN V. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | DRM-MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DE MATRIZ AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DESAGUE EN DIVERSOS RECINTOS ETAPA 2 CPF STGO.
Contacto Sr. Diego Topalli Fono 227151085
"Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para que sea recepcionada en la plataforma ACEPTA" | DRM-MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DE MATRIZ AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DESAGUE EN DIVERSOS RECINTOS ETAPA 2 CPF STGO.
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$ 20.943.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.943.352
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$ 20.943.352
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Total Neto
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$ 20.943.352
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.979.237
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$ 24.922.589
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.