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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-3888-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-49-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-49-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 5065 San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
493737,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 5065 San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-11-2021 |
| DE LA ENTREGA | realizar entrega comforme a distribucion adjunta |
| Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para que este en ACEPTA y S.I.I. | Señor Proveedor, la factura debe enviarla en archivo XML, a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para que este en ACEPTA y S.I.I. |
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Proveedor |
Comercializadora Tempora |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA
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R.U.T. |
76.276.146-7 |
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Sucursal |
Comercializadora Tempora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121502
| Cobertor acolchado o plumón | 274 | Unidad | segun requerimiento en bases de licitacion | PLUMON REVERSIBLE ESTAMAPADO O LISO, TAMAÑO SINGLE, TELA MICROFIBRA, RELLENO NAPA 110 GRAMOS, APTO PARA CAMAS DE 1 Y 1,5 PLAZAS. |
$ 9.484,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.598.616
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$ 2.598.616
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Total Neto
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$ 2.598.616
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 493.737
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$ 3.092.353
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.